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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 6.766.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.766.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28156
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213056
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia