Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0034737
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.375.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            59951
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.375.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            049690
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-11-26928
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 68.360.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 65.076.696
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.076.696
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            211147
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        