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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003048
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40841
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.986

Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-177984
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.547.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.547.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368889
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.