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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.219

Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 22.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-177984
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.547.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.547.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368889
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.