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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012094
Monto de la Factura
₲ 11.141.417
Nro. Solicitud de Transferencia
139590
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.404

Retención DNCP
₲ 39.299
Retención IVA
₲ 303.857
Retención Renta
₲ 303.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193112
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.289.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.237.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376870
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central