Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008378
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 586.876
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141472
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 552.276
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.070
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.006
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.006
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80023115-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            N° 21-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23028-23-225655
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.115.939
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.115.939
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417643
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        