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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silvia Andrea Ocampos Araújo
RUC
975256-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-38070
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.695.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.695.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222915
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas