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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004279
Monto de la Factura
₲ 19.989.299
Nro. Solicitud de Transferencia
136755
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.009.459

Retención DNCP
₲ 71.235
Retención IVA
₲ 545.163
Retención Renta
₲ 363.442
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-136426
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322596
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores para la Direccion General del Registro del Estado Civil - Ad Referendum
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil