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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028868
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33359
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.875

Retención DNCP
₲ 943
Retención IVA
₲ 7.364
Retención Renta
₲ 9.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12020-24-237776
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.946.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.946.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438770
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral en bidones para el MINNA. Plurianual 2024-2025. Ad Referendum 2024.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia