Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000124
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 702.860
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89410
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-07-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 700.381
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.479
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
        
                                    RUC
                            
            4865447-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            26
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23017-19-179414
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.008.731
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.008.731
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367703
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MAQUINA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo de Artesania
        