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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.962

Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-173306
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.439.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.439.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania