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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050913
Monto de la Factura
₲ 2.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.872

Retención DNCP
₲ 8.238
Retención IVA
₲ 63.695
Retención Renta
₲ 63.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-181571
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.812.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.812.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370040
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania