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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048700
Monto de la Factura
₲ 2.919.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.769

Retención DNCP
₲ 10.297
Retención IVA
₲ 79.617
Retención Renta
₲ 79.617
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-181571
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.812.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.812.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370040
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania