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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002194
Monto de la Factura
₲ 2.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.220

Retención DNCP
₲ 8.417
Retención IVA
₲ 64.418
Retención Renta
₲ 42.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-119902
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.724.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.724.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, ORGANIZACION DE EVENTOS Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio