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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001110
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52487
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.768.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.768.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE Y CORREDIZO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica