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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003559
Monto de la Factura
₲ 6.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.331.153

Retención DNCP
₲ 24.211
Retención IVA
₲ 181.581
Retención Renta
₲ 121.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-131083
Monto Contrato
₲ 60.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.011.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.011.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa