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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 15.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107661
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.302.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91042
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.633.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.633.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278218
Nombre de la Licitación
Servicios de archivo y custodia de documentos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado