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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005787
Monto de la Factura
₲ 2.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.235.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-84546
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.112.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.112.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266726
Nombre de la Licitación
Servicio de conexion a la red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado