Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            007-001-0002124
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.154.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            120495
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.154.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80010177-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            78/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-14-88087
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.947.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.099.196
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.086.983
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            268767
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Filosofia
        