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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 1.865.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138195
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
78/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88087
Monto Contrato
₲ 14.947.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.099.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268767
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia