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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 3.835.095
Nro. Solicitud de Transferencia
67973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.835.095

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89289
Monto Contrato
₲ 5.495.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.301.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.301.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268942
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado