Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006405
Monto de la Factura
₲ 1.244.499
Nro. Solicitud de Transferencia
150773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.496

Retención DNCP
₲ 4.435
Retención IVA
₲ 33.941
Retención Renta
₲ 22.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110849
Monto Contrato
₲ 23.596.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.507.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.502.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia