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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 17.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166070
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.314.093

Retención DNCP
₲ 61.134
Retención IVA
₲ 467.864
Retención Renta
₲ 311.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110847
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286695
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia