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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 4.625.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166112
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.861

Retención DNCP
₲ 16.484
Retención IVA
₲ 126.153
Retención Renta
₲ 84.102
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107187
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286694
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia