Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000802
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.096.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            129334
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-10-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.601.113
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.978
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 275.345
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 183.564
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DAVALOS HNOS SA
        
                                    RUC
                            
            80000872-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            70-71-72-73-74-75
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-15-110563
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 104.028.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 98.971.124
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 98.971.124
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292681
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        