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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000456
Monto de la Factura
₲ 3.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.279

Retención DNCP
₲ 12.630
Retención IVA
₲ 96.655
Retención Renta
₲ 64.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112046
Monto Contrato
₲ 19.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.601.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.601.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud