Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002141
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49143
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-05-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 45.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-12-52868
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.096.217
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.096.217
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            234354
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 04/2012-Adquisición de sellos varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        