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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0279112
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368

Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-50122
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.595.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.595.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233996
Nombre de la Licitación
Contratación de telefonía móvil para la unidad Jeroviaha de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios