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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043789
Monto de la Factura
₲ 1.766.011
Nro. Solicitud de Transferencia
132379
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.011

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
MH-SET 40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-60264
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.961.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.961.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234832
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de provisión de café a través de máquinas expendedoras para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios