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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 30.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.653.104

Retención DNCP
₲ 107.373
Retención IVA
₲ 821.703
Retención Renta
₲ 547.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-107965
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados