Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000111
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.680.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            174153
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.673.891
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.109
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FLAVIA LORENA SANCHEZ 
        
                                    RUC
                            
            6796612-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            62
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11003-15-113593
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.703.857
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.703.857
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297816
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE "RADIO CAMARA"
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        