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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004062
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.556

Retención DNCP
₲ 18.353
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 93.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-106784
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.566.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.566.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados