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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002874
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53362
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.274

Retención DNCP
₲ 2.818
Retención IVA
₲ 16.908
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-220333
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.284.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.284.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408423
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas