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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008188
Monto de la Factura
₲ 12.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.078.247

Retención DNCP
₲ 47.750
Retención IVA
₲ 85.861
Retención Renta
₲ 369.204
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213263
Monto Contrato
₲ 42.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.691.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.691.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413801
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado