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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003250
Monto de la Factura
₲ 1.099.800
Nro. Solicitud de Transferencia
178808
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.961

Retención DNCP
₲ 3.879
Retención IVA
₲ 29.995
Retención Renta
₲ 29.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-212948
Monto Contrato
₲ 28.508.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.853.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.853.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408338
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado