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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.766

Retención DNCP
₲ 3.143
Retención IVA
₲ 24.055
Retención Renta
₲ 16.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135364
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.239.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.239.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica