Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152327
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.439.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.439.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329267
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica