Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.591
Retención DNCP
₲ 7.591
Retención IVA
₲ 58.091
Retención Renta
₲ 38.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152327
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.439.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.439.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329267
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica