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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199

Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152327
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.439.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.439.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329267
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica