Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.532
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152327
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.439.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.439.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329267
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica