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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 9.514.036
Nro. Solicitud de Transferencia
79373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.953.139

Retención DNCP
₲ 33.559
Retención IVA
₲ 259.474
Retención Renta
₲ 259.474
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-179927
Monto Contrato
₲ 142.710.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.263.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.263.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363780
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 06/2019 Servicio de gestión de incidentes cibernéticos. PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC