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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.910

Retención DNCP
₲ 4.363
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-183153
Monto Contrato
₲ 26.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.698.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.698.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366646
Nombre de la Licitación
CD Nº 016/2019 Servicio de fumigación para las distintas dependencias del MITIC - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC