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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000395
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418

Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
CONTRATO UOC N° 25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-182223
Monto Contrato
₲ 4.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.591.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.591.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369076
Nombre de la Licitación
CD 11/2019 "Adquisición de insumos de limpieza para el MITIC - Plurianual 2019-2020 - Ad referéndum"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC