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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 3.871.700
Nro. Solicitud de Transferencia
213484
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.643.445

Retención DNCP
₲ 13.657
Retención IVA
₲ 105.592
Retención Renta
₲ 105.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-211461
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.718.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.084.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402307
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS DE LA DGRP Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia