Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163723
Monto de la Factura
₲ 282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-73324
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.903.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.903.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252208
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales