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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 24.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO PEREZ QUINTANA
RUC
455985-1
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-65595
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.503.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.503.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244706
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas