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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004296
Monto de la Factura
₲ 6.797.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.335.457

Retención DNCP
₲ 23.730
Retención IVA
₲ 185.392
Retención Renta
₲ 247.189
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-12013-24-239348
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.048.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.048.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436100
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 68/2023 SERVICIOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION EN EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas