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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
060/2010
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40655
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-1968
Monto Contrato
₲ 15.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187102
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción