Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000413
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.349.680
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            29214
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.349.680
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASUNCION TOURS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004497-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12011-13-81602
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 127.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 121.781.554
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 121.781.554
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264292
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Pasajes Aereos 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Industria y Comercio
        