Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000330
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164147
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.535.508
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.128
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GERARDO LUIS JARA ISASI
        
                                    RUC
                            
            952234-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            7
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23029-19-179783
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 113.032.170
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 113.032.170
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367304
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DIRECTA N° 06/19 "CONSULTORIA EN INSPECTORIA Y ESTUDIO DE PROYECTOS ACADEMICOS"
        
                                    Convocante
                            
            Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo Nacional de Educación Superior
        